(单选题)
中央金融企业纪检监察、审计等内部监督机构应当切实履行职责,对负责人职务消费实施监督,在企业内部建立负责人个人()档案。
A信用
B履职
C诚信
D人事
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
国务院国资委加强对中央企业内部控制工作的监督检查。对于在监督检查中发现的重大缺陷,企业在自我评价和审计工作中未充分揭示或未及时报告的,将追究内部控制评价部门和外部中介机构的责任。()
(判断题)
健全金融企业内控机制,提升监事会和内审、稽核、合规、监察等监督机构的专业性和独立性,加强案件防控工作。
(单选题)
财政部、监察部、审计署和国务院国资委等四部委颁布的《国有企业负责人职务消费行为监督管理暂行办法》中规定了国有企业负责人职务消费的()条禁令。
(判断题)
内部监督是内部审计机构或经授权的其他监督机构的职责。()
(单选题)
中央编办、监察部印发的《机构编制监督检查工作暂行规定》自()起实施。
(单选题)
中央编办、监察部印发的《机构编制监督检查工作暂行规定》自()起施行。
(判断题)
根据《集中采购机构监督考核管理办法》,财政部门应当组织考核小组对集中采购机构进行考核,考核小组可以邀请纪检监察、审计部门人员参加。必要时可邀请采购人和供应商参加。
(判断题)
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。
(单选题)
政府绩效管理工作部际联席会议由监察部、中央组织部、中央编办、发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部(公务员局)、审计署、统计局、法制办等9个部门组成,监察部为牵头部门。联席会议办公室设在(),承担日常工作。