农村合作金融机构内部审计最新试题
(判断题)
浮动利率债券是指发行时规定债券利率随市场质押式回购利率定期浮动的债券,也就是说,债券利率在偿还期内可以进行变动和调整。
(判断题)
审计实施方案制定后,审计人员仍可对审计实施方案进行修订、补充和调整。
(判断题)
登录资金业务系统的柜员用户无需在核心业务系统中维护。
(多选题)
发行丰收联名/认同卡,发卡行社必须与合作单位签订协议书,并体现()的原则。
(多选题)
进点实施审计前,审计组应拟订审计告示,审计告示应当包括()等内容。
(多选题)
征信调查岗不得兼任()。
(判断题)
隐瞒或删除应对外披露的重要信息属于谋取组织利益的舞弊行为。
(判断题)
督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对审计方案进行的监督与指导。
(单选题)
《浙江省农村信用社联合社办事处及行社重要信息系统安全等级保护定级工作指导意见》规定,省农信联社办事处及辖内行社应当在确定信息系统安全保护等级后,及时到当地()办理相关定级备案手续。
(单选题)
丰收贷记卡账户临时额度调整最大调整比例为账户永久额度的()
(判断题)
审计师可以改变审计风险和检查风险的实际水平,但无法改变固有风险、控制风险的实际水平。
(多选题)
银行卡发卡业务应重点在()等环节加强监督和管理。
(单选题)
农村合作金融机构定期类存放同业资金业务实行预警管理,预警指标值分为三个区间,即合理值、预警值、处置值,其中预警值用()表示。
(单选题)
审计部门一般在接到被审计单位的整改报告后()内开展后续审计,并确定审计方式、时间和人员安排。
(判断题)
县级以上(含)网络的主备通讯线路应选择相同运营商。严格通讯线路租用合同管理,按照业务流量要求保证传输带宽。
(单选题)
长期调高信用额度的卡片需启用()天以上。
(判断题)
资金业务系统对债券投资、回购、存放同业定期等业务采取单内部账户管理,要求上述业务在核心业务系统中开立的内部账户序号必须为1。
(判断题)
内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
(单选题)
卡片采购中,不同状态的丰收卡作重要空白凭证保管,并根据不同状态设置登记簿,其中不包括()。
(判断题)
采用积极函证方法,应要求被函单位将复函寄给被审计单位。