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(单选题)

在内部审计结束不久发生了一项影响重大的员工舞弊的事件。内部审计师可能没有很好履行防止舞弊发生的责任,因为他没有关注并报告:()

A低风险领域的资产保护政策的缺失

B内部人员串通可能导致控制系统失效

C部分新员工不知道需要以及如何辨别领导签名

D没有书面政策规定禁止的活动以及发现违规时应该采取的行动

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

没有书面政策规定禁止的活动以及发现违规时应该采取的行动,说明公司的风险管理和控制中没有对舞弊加以很好地防范,所以选择D。

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    X公司内部审计师已经对一项欺诈调查得出结论,该调查提示出对以前从未发现的已签发财务报表两年来的财务状况和经营结果的重大不利影响。首席审计官应立即通知:()

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