(单选题)
()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。
A经理层
B监事会
C董事会
D审计委员会
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。
(判断题)
财务总监根据企业战略发展规划和年度经营计划,负责企业总体财务规划,领导、监督企业会计核算、财务管理、内部审计等各项工作,加强企业经济管理,提高经济效益,维护股东权益。
(单选题)
()负责单位内部会计监督制度的组织实施,对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任。
(判断题)
单位内部会计监督的主体是单位的会计机构、会计人员,但单位负责人对单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任。
(单选题)
企业可以授权()负责内部控制评价的具体组织实施工作。
(单选题)
企业结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价的报告是()。
(单选题)
()原则要求企业的内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。
(单选题)
企业在日常监督、专项监督和年度评价工作中,应当充分发挥内部控制评价工作组的作用。…并按其影响程度分为()。
(判断题)
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告。()