(单选题)
企业内部审计人员的素质属于下列内部控制要素中的()
A控制活动
B信息与沟通
C风险评估
D控制环境
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
生产与存货业务循环中的内部控制中,限制非授权人员接近存货属于()
(单选题)
某公司的内部审计机构对该公司所属的一家企业进行经济效益审计,该审计属于()。
(多选题)
下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()
(单选题)
下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是()
(单选题)
下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是()
(多选题)
以下属于内部审计范围的有()。
(判断题)
在对银行存款余额进行审计时,如果被审计单位内部控制可以信赖,则审计人员只需复核出纳人员编制的银行存款余额调节表。
(单选题)
效益审计中,审计人员按照既定标准和合理的控制模式对管理程序进行检查和分析的方法是()
(多选题)
下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:()