下列选项中那项能够说明内部审计师可能缺乏客观性:()
A前任采购助理调人内部审计部门3个月后,对采购业务的内部控制进行检查。
B内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同。
C—个与主要客户相联接的新电子数据交换程序运行之后,内部审计师对其进行检查。
D编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。
正确答案
答案解析
相似试题
(单选题)
首席审计执行官考虑雇佣一个没有内部审计经验,但具有环境保护法律背景的资讯顾问。下列哪条指导能够支持这个决定?() Ⅰ.因为顾问缺乏审计经验背景,所以该决定是恰当的; Ⅱ.如果审计项目的主要是为了检查工厂泄露对空气质量方面的环境影响,则这个决定是恰当的; Ⅲ.如果顾问主要用来培训内部审计师如何评估可能被用作法庭证据的环境数据,则该项决定是恰当的。
(单选题)
以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?()
(单选题)
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:()
(单选题)
一家高级手表的维修店最近经常面临被送来的手表保管不善的问题,经内部审计师的检查是因为内部控制存在缺陷,下列哪个选项最有可能是内部审计师提出的改进内部控制的建议:()
(单选题)
经过评估,说明内部审计师使用统计抽样得出的样本具有总体的代表性,能够通过样本合理的推断出总体的特征,则说明该审计证据具有:()
(单选题)
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。内部审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎原则?()
(单选题)
下列情况下,内部审计师的哪种行为是缺乏客观性的:()
(单选题)
某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则?()
(单选题)
下列选项中,属于内部审计师的咨询功能而不是确认功能的是:()