(单选题)
风险评估是对可能出现的对组织不利的情况或事件的专业判断进行评估和综合的系统过程,下列选项中正确反映了首席审计执行官采取的恰当行动的是?()
A首席审计执行官要按照审计工作时间表上的优先顺序进行风险评估。
B首席审计执行官应该考虑到风险的发生的先后时间来进行审计活动。
C至少每三年实施一次风险评估。
D首席审计执行官通常应当对高风险的活动优先考虑实施审计。
正确答案
答案解析
本题考查的知识点是评估风险管理过程的有效性时需要考虑的问题。根据《实务公告》“审计计划对风险和风险暴露的关注”内容,“应该在评估风险和风险暴露优先次序的基础上安排审计工作’只有对风险进行优先排序之后,才能根据风险暴露的重要性分配相关资源”,因此,首席审计执行官应当对高风险的活动优先考虑实施审计。根据《标准》2010.A1的规定:“内部审计部门的计划必须建立在有记录的风险评估基础上,并至少每,年制定一次”。《实务公告》“审计计划对风险和风险暴露的关注”内容,建议利用风险评估制定年度审计计划时,至少每年对审计范围评估一次,以反映组织最新的战略和方针。
相似试题
(单选题)
风险评估是对可能出现的对组织不利的情况和/或事件的专业判断进行评估和综合的系统过程,以下陈述中哪项正确反映了首席审计执行官应采取的恰当行动?()
(单选题)
内部审计活动应通过确认和评价风险的重大不利影响,并促进风险管理和控制体系的改进来帮助组织。关于对风险管理流程充分性的评估,内部审计师应该最有可能:()
(单选题)
在有些文化和组织中,经理人员坚持不需要内部审计职能对组织的经营提供批评性的评估。管理层的这种态度最有可能对内部审计部门的()产生不利影响。
(单选题)
下列哪个情况最可能是对被审计单位管理层出具书面中期报告的目的?()
(单选题)
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性的目标的最佳描述:()
(单选题)
以下哪种情况最可能是对审计业务客户管理层出具书面中期报告的目的?()
(单选题)
以下各项均是对利用问题清单来评估审计风险的批评,除了:()
(单选题)
内部审计师必须时刻警惕舞弊行为存在的可能性。如果忽视对以下风险的控制,舞弊或滥用资产的风险最大的是?()
(单选题)
对于评估拥有超过15,000台计算机工作站的组织遵守软件许可证规定的情况,以下哪一项是最适合的起点?()