(单选题)
内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是()。
A推进建设项目管理的制度化、规范化
B提高建设项目经济效益
C促进建设项目总体目标的实现
D将处理风险的成本降到最低
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
对审计工作作出合理安排是项目内部审计()阶段的任务。
(单选题)
在建设项目内部审计方式中,()的实施时间较长、审计项目和审计事项涉及多个方面。
(单选题)
建设项目内部审计是()的融合。
(多选题)
建设项目内部审计的重点是()。
(多选题)
建设项目内部审计实施阶段的主要任务是()。
(单选题)
建设项目内部审计不包括()。
(多选题)
建设项目内部审计的方法主要包括()。
(单选题)
建设项目内部审计的特点不包括()。
(多选题)
控制活动是企业管理层在风险分析的墓础上,为了实现企业目标、使企业各项运作正常有序,通过政策程序的制定并使之有效执行而采取的措施和手段。企业的各层级和各职能部门都需要有控制活动。与审计活动有关的控制活动主要有()。