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(多选题)

审计业务部门应当进行复核并提出书面复核意见的事项有:()。

A审计目标是否实现

B审计实施方案确定的审计事项是否完成

C审计证据是否适当、充分

D审计程序是否符合规定

E被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员提出的合理意见是否采纳

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    下列材料中,审计组应当报送审计机关业务部门进行复核的有:()。

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    ABC会计师事务所接受委托,对甲公司2010年度财务报表进行审计,并委派A注册会计师为项目负责人。在接受委托后,A注册会计师发现甲公司业务流程采用计算机信息系统控制,审计项目组成员均缺少这方面的专业技能。A注册会计师了解到某软件公司张先生曾参与甲公司计算机信息系统的设计工作,因此聘请张先生加入审计项目组,测试该系统并出具测试报告。在审计过程中,A注册会计师要求审计项目组成员相互复核所执行的工作,并在工作底稿复核人员栏签字。在复核过程中,审计项目组成员之间在某个专业问题上存在分歧,A注册会计师就此问题专门致函有关部门进行咨询,始终没有得到回复。考虑到该项业务的高风险性,在出具审计报告后,ABC会计师事务所专门指派未参与该项业务的经验丰富的注册会计师实施了项目质量控制复核。

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    审计工作底稿的三级复核是()进行复核。

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    内部审计机构应当建立审计工作底稿的(),明确规定各级复核的要求和责任。

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