(单选题)
加强内部审计工作,实行内审工作()负责制。
A主任
B理事长
C理事会
D股东大会
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
()负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划,做好协调工作,及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况,并对内部审计的整体质量负责。
(单选题)
审计项目负责人员至少应具有()年以上审计工作经验,或()年以上金融从业经验。
(单选题)
()和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况。
(单选题)
内部审计部门应对()和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。
(单选题)
()应对董事会和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。
(单选题)
银行业金融机构应建立审计全系统经营管理行为的内部审计部门,可设立()名首席审计官负责全系统的审计工作。
(单选题)
()对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应定期召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。
(单选题)
各法人机构要逐步建立起()会负责制的内审体系。
(判断题)
银行应定期审查其风险计量、监督与控制部门。原则上,该项工作应由内部审计师负责,无内部审计师的银行,可以将风险计量、监督与控制部门交给外部审计师审查。()