(单选题)
对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是()。
A审计意见
B审计结论
C审计发现
D审计概况
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
根据已查明的事实对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价指的是()。
(单选题)
内部审计人员需要在()阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。
(单选题)
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(单选题)
注册会计师在内部控制审计中运用()水平,旨在计划和执行内部控制审计工作,评价识别出的内部控制缺陷单独或组合起来是否构成内部控制重大缺陷,以对被审计单位是否在所有重大方面保持了有效的内部控制获取合理保证。
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对信息技术一般性控制的审计应当考虑下列控制活动:信息安全管理、系统变更管理、系统开发和采购管理和()。
(单选题)
对信息技术一般性控制的审计应当考虑下列控制活动:信息安全管理、系统变更管理、系统开发和采购管理和()。
(单选题)
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