(多选题)
下列各项中,属于对内部审计机构和人员的要求的有()。
A独立性
B道德与态度
C保密
D专业胜任能力
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
下列各项方法中不属于内部控制评价的程序和方法的是()。
(单选题)
下列各项中,不属于注册会计师对被审计单位的缩减或延缓开支计划的关注点的是()。
(多选题)
下列各项中,可能影响审计人员客观性的因素有()。
(多选题)
下列各项中,属于审计证据在质量上方面应满足的特征的有()。
(单选题)
下列各项中,通常不包括在审计报告中“注册会计师对财务报表审计的责任部分”的是()。
(多选题)
下列各项中,属于对回函可靠性不产生影响的条款的有()。
(单选题)
下列内部审计机构设置模式中,内部审计组织结构的地位和独立性较差的是()。
(单选题)
单位应当根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计机构,配备具有相应资格和能力的会计人员;单位应当根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告,确保财务信息真实、完整。这属于内部控制控制方法中的()。
(判断题)
内部授权审批控制指要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程,在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据,要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。