(1)要求被审计单位或者被审计对象及时提供真实.完整的与审计事项相关的资料;
(2)参加或者列席本单位及所属单位重大投资.资产处臵.财政收支.财务收支预算.决算及其他重大经营管理决策的会议;
(3)检查有关的资产.经济活动资料,现场勘查实物;对可能被转移.隐匿.篡改.毁弃的会计凭证.会计报表和财务会计报告及相关经济活动的资料或者资产,报经本单位主要负责人或者权力机构批准,予以暂时封存;
(4)依法向有关单位和个人调查和询问审计事项中的有关问题,取得相关证明材料;
(5)对违反本单位规章制度的行为,以及经营管理活动中存在的违法.违规行为,在职权范围内提出处理建议;
(6)经本单位主要负责人或者权力机构批准,公示有关审计结果,通报.责令改正审计发现的问题;
(7)参与本单位因经营管理活动需要,对相关社会中介机构或者专业人员的选聘工作;
(8)对本单位遵守财经法规.经济效益显著.贡献突出的集体和个人,提出表彰.奖励的建议;
(9)法律.法规和规章规定的其他权限。
(简答题)
请简述《湖南省内部审计办法》规定内部审计机构履行职责时,具有哪些权限?
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有()。
(单选题)
《湖南省内部审计办法》规定,()依照有关章程为内部审计工作提供协调和服务,依法履行行业管理职能。
(多选题)
《湖南省内部审计办法》规定,县级以上人民政府审计机关负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作,履行下列哪些()职责。
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《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位或者被审计对象应当自收到审计报告征求意见稿之日起()日内向审计组反馈书面意见。
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《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位或者被审计对象应当自收到审计报告、审计决定之日起()日内向内部审计机构报告审计决定执行情况。
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《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。
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《湖南省内部审计办法》规定,内部审计人员若有下列哪些()情形之一的,由本单位主要负责人或者权力机构依法处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任.
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《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位、被审计对象若有下列哪些()情形之一的,可由本单位主要负责人或者权力机构依法处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(多选题)
根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定,内部控制评价包括--。()