(单选题)
以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,不恰当的是()。
A基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购
B采购部门只能向通过审核的供应商进行采购
C验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据
D记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
正确答案
答案解析
选项C不恰当,验收后,验收部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据。
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(单选题)
以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是()。
(简答题)
采购与付款特环的主要业务活动
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采购与付款循环业务的内部控制主要有:
(多选题)
以下哪些文件属于在采购和付款业务循环内部控制中使用的主要文件()
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(多选题)
下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。
(简答题)
采购与付款循环包括哪些主要特点?采购与付款循环主要包括以下三个特点。
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总账子系统是总括反映企业经营活动全过程信息的子系统,因此,采购与付款业务都必须转化为会计信息——记账凭证,传递到总账子系统。