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(单选题)

内部控制评价时对评价的项目结合风险和重要性进行一定数量的抽样,根据业务频次对每月发生一次的业务或事项,其抽样量应保持在()

A10-15笔

B16-20笔

C21-25笔

D2-6笔

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (判断题)

    内控评价综合得分=∑(各项目评价得分*该项权重)。其中:内部环境权重为10%、风险评估权重为10%、内部控制活动权重为65%、信息与沟通权重为5%,监督与纠正权重为10%。

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  • (单选题)

    审计部对辖属机构建立健全并有效执行()制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。

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  • (单选题)

    ()应当定期对各部门、各分支机构合规风险管理情况进行抽样检查与定性评价,包括检查计划和方案、检查记录和检查评价等环节,分为现场检查、非现场检查两种方式。

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  • (判断题)

    内部控制评价的评价实施只能采取现场评价的方式。

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  • (判断题)

    风险管理部负责对全行信贷资产风险分类状况进行总体评价。

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  • (单选题)

    ()负责对全行信贷资产风险分类状况进行总体评价。

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  • (单选题)

    内控评价整改和落实,总行()根据评价组的结论以及董事会、高级管理层的审议结果,依据有关法律法规和内部规章制度,对内部控制体系存在缺失的评价对象,做出整改处理决定,以书面形式发送被评价对象并限期整改反馈。

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  • (单选题)

    内控评价中,内部控制活动权重为()。

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  • (判断题)

    2016年审计稽核部在确保审计质量的前提下,适时调整审计项目,提高审计综合利用率,抓好“三审、二查、一评价和跟踪整改督办”工作。

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