首页财经考试国际注册内部审计师内部审计基础
(单选题)

某组织采用与影响和可能性的数值的风险地图对欺诈行为进行分类。仓库被盗的分类是高可能性和低影响。根据这个分类,组织应该采取的行动是:()

A采用保险或备份计划降低风险。

B加强控制风险。

C很少关注风险。

D包含和控制风险。

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

本题考查的是风险管理的概念。对于发生可能性高但相对较低影响的欺诈行为通常是通过保险的方式降低风险。所以选择A。

相似试题

  • (单选题)

    A和B公司最近进行了合并。审计委员会要求合并双方的内部审计师评估合并后应着手解决的风险问题。某经理建议双方审计组共同对公司组织文化和高层管理人员状况进行检查,以便确定与合并相关的控制风险。下面的表述中正确的是:()

    答案解析

  • (单选题)

    两个公司最近进行了合并。审计委员会要求合并双方的内部审计师评估合并后应着手解决的风险问题。某经理建议双方审计组共同对公司组织文化和高层管理人员状况进行检查,以便确定与合并相关的控制风险。以下哪项表述是正确的?()

    答案解析

  • (单选题)

    与组织适当的领域有效地沟通风险和控制信息是下列哪项的合适职能?()

    答案解析

  • (单选题)

    在风险评估坐标图中,风险发生的可能性是影响风险评级的重要参数,另一个重要参数是以下哪一项?()

    答案解析

  • (单选题)

    在对与销售合同和相关佣金有关的风险进行评估时,以下哪一种因素最有可能导致扩大审计范围?()

    答案解析

  • (单选题)

    风险评估是对可能出现的对组织不利的情况和/或事件的专业判断进行评估和综合的系统过程,以下陈述中哪项正确反映了首席审计执行官应采取的恰当行动?()

    答案解析

  • (单选题)

    内部审计师应对同其公司以外的人员和组织的关系谨慎。以下哪项活动最不可能负面地影响内部审计师的道德行为:()

    答案解析

  • (单选题)

    在某组织中,内部审计师发现很多员工运用变通绕过控制的证据,以下哪项是减少组织面对的控制风险的最好途径?()

    答案解析

  • (单选题)

    谁负责向审计委员会提供有关内部审计与其他机构就确认与咨询活动相互协调对专业和组织利益影响方面的信息:()

    答案解析

快考试在线搜题