首页财经考试国际注册内部审计师内部审计基础
(单选题)

某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:()

A保持了组织的独立性,又具备客观性

B既没有保持独立性也不具备客观性

C保持了组织的独立性,但不具备客观性

D具备了客观性,但是没有保持组织的独立性

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

本题考查的知识点是加强客观性。审计师没有向董事会报告,没有保持组织的独立性,而且故意回避了该问题,违反了客观性原则。

相似试题

  • (单选题)

    某内部审计师在审计过程中发现,某老员工在利用公司的资源进行学习公司生产工艺,并取得了生产工艺方面的专利权。虽然该员工从事的业务与生产工艺无关,并且公司也没有这方面的相关规定,所以该部门经理就没有在意。该内审师了解这种情况就没有报告该员工的这一事实,所以该内部审计师的行为:()

    答案解析

  • (单选题)

    某内部审计师在风险评估过程中发现管理层凌驾于控制进而操作盈余,不披露这一情况的原因是:()

    答案解析

  • (单选题)

    在某组织中,内部审计师发现很多员工运用变通绕过控制的证据,以下哪项是减少组织面对的控制风险的最好途径?()

    答案解析

  • (单选题)

    内部审计师在对某公司进行的审计过程中发现该公司存在舞弊的迹象,但是有没有足够的证据来证实违法行为的发生,下列应该是内部审计师采取的行动是:()

    答案解析

  • (单选题)

    某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该:()

    答案解析

  • (单选题)

    某公司在A市开拓了新市场,但是在市场调研过程中发现该市的社会风气不良,该公司的政策严禁贿赂等这种不良活动,某内部审计师在审计过程中发现了一些情形,下面哪些情形说明该公司发生了这类活动:()

    答案解析

  • (单选题)

    在初步调查过程中,某内部审计师发现有些主要供应商的应付账款凭单要求对以前发票中的重复付款进行调整,这可能表明:()

    答案解析

  • (单选题)

    某内部审计师在对公司业务流程控制系统的审查过程中发现该组织内部经常出现口令被他人窃取的问题,为了加强对口令的控制,内部审计师认为应该采取的最合理的措施是:()

    答案解析

  • (单选题)

    某内部审计师在审计过程中发现,某供应商在不满足公司竞标的条件下找律师伪造了证明文件,公司采购职员与供应商签订了销售合同,并从供应商处获取收入。则采购人员的这种行为属于:()

    答案解析

快考试在线搜题