(多选题)
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()
A评估重大错报风险
B确定重要性水平
C确定控制测试的样本规模
D评估会计政策和会计估计
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()
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(单选题)
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(单选题)
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(单选题)
下列各项中,注册会计师评价内部审计的客观性时通常不需要考虑的是()