(单选题)
在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是()。
A财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
正确答案
答案解析
略
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在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属予注册会计师应当考虑的是()。
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