(单选题)
某审计师运用通用审计软件从某组织一年的银行账户中挑选了有代表性的统计样本。审计师证实样本中的所有支付都有经适当批准的文件支持,并且注意到所有支付都是在期限内完成。根据这个信息,审计师可以得出以下哪项结论:()
A银行对账单与会计账簿是一致的。
B全年支付的发票被适当地批准和归档。
C保证及时支付的控制按预期执行。
D以上全部都不能得出。
正确答案
答案解析
本题考查的知识点为通过评价来自各种渠道的证据对财务报告内控有效性形成意见。选项B的结论是正确的;题中所给出的条件,没有提供任何账簿与银行对账单之间已经进行了核对的证据,因此,无法支持银行对账单与组织账簿一致这一审计结论。如果把通过银行账户支付的凭证作为总体,则所有已支付发票都属于这一总体,利用通用审计软件从中抽取的支付样本就代表了总体的属性。因此,如果可以证实支付样本得到适当的批准和归档,审计师可以推论出总体中的支付发票也得到适当的批准并归档。一份经过适当批准和归档的发票可以部分地证明一次经过了适当批准和归档的支付活动。抽样样本取自于已经支付的发票,而不是所有已经收到的发票。因此,在这次测试中无法发现本年度已收到但没有支付的发票,所以无法说明收到的发票是否及时予以付款。
相似试题
(单选题)
甲公司为特定的员工提供信用卡以备业务上使用。信用卡公司提供关于甲公司员工的所有交易的计算机文件。某审计师计划利用通用审计软件挑选相关交易来进行测试。以下使用通用审计软件难以证实的是:()
(单选题)
某机构向特定员工提供信用卡以供业务需要。信用卡公司提供记录该机构员工发生的所有信用卡交易的计算机文档。内部审计师打算使用通用审计软件来抽取相关交易进行测试,那么使用通用审计软件最不容易确认下列哪项?()
(单选题)
在某组织中,内部审计师发现很多员工运用变通绕过控制的证据,以下哪项是减少组织面对的控制风险的最好途径?()
(单选题)
审计委员会要求CAE在下一年的工作范围中包括环境评价项目。这对内部审计部门来说是一个崭新的领域,CAE担心,就专业技术和知识而言,目前的审计人员无力开展这种审计。鉴于此情况,他最好:()
(单选题)
内部审计师甲运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能是为了:()
(单选题)
一家新近被收购公司的收购价取决于该子公司在未来一年的利润水平。子公司原有的所有者将继续经营该公司。在对于公司进行审计的过程中,审计人员应特别关注:()
(单选题)
某内部审计师授命对组织中的应收账款财务小组进行审计,下列关于该内部审计师提出的考虑中,不正确的是:()
(单选题)
某CIA通过审计活动发现组织中有些员工为组织的利益而参与了商业间谍活动。依据《职业道德规范》,该审计师应该采取下列选项中的哪项行动:()
(单选题)
为了让公司更好的发展,某一部门经理参加了商业信息买卖活动,并且让组织获得了利益。某内部审计师在发现这一行为后,该内部审计师应该:()