(单选题)
内部控制检查监督部门的工作资料,包括内部控制检查监督工作报告、工作底稿及相关资料,保存时间不少于()年。
A3
B5
C8
D10
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息,评价公司内部控制的建立和实施情况,形成内部控制()。
(单选题)
兴业银行内部控制的独立监督和评价部门是()。
(多选题)
商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告()。
(多选题)
商业银行()、()和()均承担内部控制监督检查的职责。
(简答题)
请简述《商业银行内部控制指引》如何建立资金交易中台和后台部门前台交易的反映监督机制,以及各个部门岗位的风险责任?
(多选题)
根据《商业银行内部控制指引》,内部控制应当包括的五要素有:内部控制环境()监督评价与纠正。
(多选题)
根据《商业银行内部控制指引》,内部控制应当包括的五要素有:内部控制环境、()、监督评价与纠正。
(判断题)
将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位属于银行内部责任管理制度,监管部门无权力和义务对此进行监督管理。
(多选题)
兴业银行内控控制包括()、信息与沟通和内部监督等五项要素,兴业银行应建立并实施有效的内部控制。