(单选题)
对日志数据进行审计检查,属于()类控制措施。
A预防
B检测
C威慑
D修正
正确答案
答案解析
略
相似试题
(多选题)
下列各项中,属于行政事业单位内部审计部门对内部控制的有效性进行自我评价内容的有()。
(单选题)
入侵检测系统通过对网络中的数据包或主机的日志等信息进行提取、分析,对()作出响应。
(填空题)
相比基于网络、基于主机的入侵检测系统,()系统能够同时分析来自主机系统审计日志和网络数据流的入侵检测系统
(单选题)
()负责对银行高级管理人员进行离任审计,有权对银行的经营决策、风险管理、内部控制等情况进行审计。
(多选题)
数据库可以对数据的()进行统一控制。
(判断题)
如果被审计单位在基准日前对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,但截止基准日新控制尚没有运行足够长的时间,注册会计师应当出具带强调事项段的内部控制审计报告。()
(判断题)
在启动Oracle数据库时,Oracle从控制文件中获取初始化参数文件的信息,再从初始化参数文件中读取数据文件和重做日志文件的信息,进而打开数据库。
(多选题)
Windows系统中的审计日志包括()。
(判断题)
安全审计就是日志的记录。