内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是其应主要关注的内容?() Ⅰ.职责分工不充分。 Ⅱ.采购职能被削弱。 Ⅲ.信用卡可能被用于私利。 Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。
A只有Ⅰ和Ⅲ
B只有Ⅱ和Ⅳ
C只有Ⅲ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
正确答案
答案解析
Ⅱ.不正确,信用卡的使用与付款环节相关,但与采购职能的强弱没有必然联系。
Ⅲ,正确。信用卡有可能被用于私利,给公司带来风险,在进行审计时应当予以关注。
Ⅳ.不正确,银行对付款的要求与信用卡的使用情况没有必然联系,因为信用卡既适用于大额付款,也适用于小额付款。故选A。
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