(单选题)
对于未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()
A重新测试相关的内部控制制度
B抽查有关原始凭证
C进行分析性复核
D审查资产负债表日后的收款情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
(判断题)
对于未函证的应收账款,注册会计师应抽查有关原始凭证,如销售合同、出库单、发运凭证以及销售发票副本等,以验证这些应收账款的真实性。
(单选题)
对于未予函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。
(单选题)
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(单选题)
对于没有函证的应收账款,可以考虑的首选替代审计程序为()。
(多选题)
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(单选题)
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(单选题)
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(简答题)
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(简答题)
试述应收账款函证的控制。