(单选题)
下列事项中,难以通过观察的方法获取的审计证据是()。
A经营场所
B固定资产的所有权
C实物资产的存在
D内部控制的执行情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序和审计目标最相关的是()。
(单选题)
下列情况中,注册会计师应出具带有强调事项段无保留意见审计报告的是()。
(单选题)
在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属于注册会计师应当考虑的是()。
(单选题)
在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属予注册会计师应当考虑的是()。
(单选题)
在对资产存在认定获取审计证据时,正确的测试方向是()。
(单选题)
在控制测试中,如果运用询问、观察、检查等程序审计效果不佳,应该考虑采用()。
(简答题)
注册会计师应当从哪些方面获取关于控制是否有效运行的审计证据?
(多选题)
下列属于顺查的审计方法有()。
(多选题)
下列审计证据中,属于外部书面证据的有()。