(多选题)
主管进行授权前,应审核内容()。
A根据相关制度办法审查业务真伪
B核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致
C现金业务应卡把现金大数
D业务处理完毕后打印的记账凭证是否正确
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应()核对无误后再进行授权。
(多选题)
报表审核中,运营主管或运营主管授权人要审核()等科目是否有余额,余额是否正常。
(单选题)
办理账户重归交易需经()主管审核并授权。
(单选题)
营业开始前,柜员应从运营主管或运营主管授权人指定人员处领取各自柜员现金箱,柜员应检查柜员()的完整性,如发现箱体及锁具存在异常,应在监控下开箱(包)并对柜员现金箱内实物进行账实核对。
(多选题)
同业往来结算必须经过会计主管逐笔审核授权,()等业务回执必须加盖经办人名章、授权会计主管名章。
(多选题)
报表审核中,运营主管或运营主管授权人要重点审核()等科目是否有挂账,已发生挂账是否按规定及时核销。
(单选题)
报表审核中,运营主管或运营主管授权人要重点审核“业务状况日报表”总借总贷是否平衡()科目余额是否为零。
(单选题)
对于未核销的过渡业务,运营主管或运营主管授权人必须积极查找原因。对确实无法核销的经审核后作()处理。
(多选题)
同业往来结算必须经过会计主管逐笔审核授权,进账单、现金缴款单、客户入账通知书、电汇凭证等业务回执必须加盖()。