(多选题)
在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,控制措施通常包括()。
A用以防止并发现虚假会计分录或未经授权的更改的控制措施
B在会计系统中设置系统访问权限,用以控制会计分录的记录权和审批权
C针对会计分录和其他调整的授权、过账、审核、核对等方面设置职责分离
D由管理层、治理层或其他适当人员对会计分录记录和过入总账以及在编制财务报表过程中作出其他调整的过程进行监督
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
注册会计师独自或在被审计单位员工的陪伴下亲自将询证函送至被询证者,在被询证者核对并确认回函后,亲自将回函带回的方式,是指的()。
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