(单选题)
内部审计监督不到位属于同业存放业务主要风险点中的()
A内部控制薄弱
B业务不合规
C核算不真实
D其他风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
同业存放期末余额账表不符属于同业存放业务主要风险点中的()
(单选题)
利用同业存放科目违规变相拆入资金属于同业存放业务主要风险点中的()
(单选题)
制度执行不力属于同业存放业务主要风险点中的()
(单选题)
内部审计部门对或有负债业务的审计监督不够到位,属于或有负债风险点中的()
(多选题)
以下属于同业存放业务违规行为的有()
(多选题)
商业银行同业存放业务风险点主要表现在()
(单选题)
同业拆入相关的内控制度不健全、不合规属于同业拆入业务主要风险点中的()
(单选题)
科目使用不正确属于同业拆入业务主要风险点中的()
(单选题)
拆入资金的来源、规模、期限及利率不合规属于同业拆入业务主要风险点中的()