经技术总监或其授权负责人批准确认合格的零部件,由谁组织技术部门同厂家签定《技术协议》、品质中心供应商质量管理科负责同厂家签定《质保协议》、采购中心商务部同厂家签定《供货协议》、属需认证备案的,由品质中心办公室负责按《产品认证管理程序》进行报备?()
A总工办
B采购总监
C采购中心商务部负责人
正确答案
答案解析
相似试题
(单选题)
产品质量检验机构必须经()以上人民政府产品质量监督部门或其授权的部门考核合格。
(单选题)
预算单位已经开立基本存款账户,则其经批准开立的零余额账户属于()存款账户。
(单选题)
凡计划外培训需由部门提出申请,所在中心审核,报人力资源部审核,经人事总监批准后才能实施.所产生的费用由()承担。
(判断题)
美联储经国会授权,需经总统批准,有权独立制定货币政策,并自行决策采取措施和运用政策工具。
(简答题)
A注册会计师是甲公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人,A注册会计师对甲公司采购与付款交易的相关内部控制进行了了解、测试与评价: (1)对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单,对未列入存货清单的项目由相关需求部门填写请购单,请购单统一由采购部门主管W签字批准。 (2)采购部门收到经批准的请购单后,由其职员S进行询价,职员M确定供应商,再由其职员P负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联,经被授权的采购人员签字后,分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。 (3)验收部门检查了原材料有无损坏后,比较所收商品与订购单上的要求是否相符,如商品的品名、摘要、数量、到货时间等,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。 (4)应付凭单部门核对验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后,应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门,并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。 (5)付款后,会计主管L需独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额是否相一致,以及与付款支票汇总记录的一致性。 (6)每月末,由不登记应付账款明细账的人员与供应商核对应付账款、应付票据等往来款项,如有不符,及时查明原因。
(简答题)
A注册会计师是甲公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人,A注册会计师对甲公司采购与付款交易的相关内部控制进行了了解、测试与评价: (1)对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单,对未列入存货清单的项目由相关需求部门填写请购单,请购单统一由采购部门主管W签字批准。 (2)采购部门收到经批准的请购单后,由其职员S进行询价,职员M确定供应商,再由其职员P负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联,经被授权的采购人员签字后,分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。 (3)验收部门检查了原材料有无损坏后,比较所收商品与订购单上的要求是否相符,如商品的品名、摘要、数量、到货时间等,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。 (4)应付凭单部门核对验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后,应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门,并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。 (5)付款后,会计主管L需独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额是否相一致,以及与付款支票汇总记录的一致性。 (6)每月末,由不登记应付账款明细账的人员与供应商核对应付账款、应付票据等往来款项,如有不符,及时查明原因。
(判断题)
采购入库是指将供应商提供的物料经检验(也可以免检)确认合格后,放入指定仓库的业务。
(判断题)
各单位保存的会计档案,经单位负责人批准并办理登记手续后,可以借出。
(单选题)
列入《依法管理目录(型式批准部分)》的进口计量器具,未经()以上质量技术监督部门检定合格不得销售。