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(多选题)

省农信联社对审计总队人员开展年度考核,审计总队人员出现以下情况之一,直接评定为不称职。()。

A违反党纪和廉政纪律

B是审计重大责任事故,审计中故意隐瞒、审计过程中应查未查出重大问题

C发生审计重大安全保密事故

D非正当原因,屡次不服从审计总队工作安排或无故不参加审计总队工作

正确答案

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答案解析

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  • (单选题)

    审计总队人员每年至少为省农信联社审计工作服务不少于(),审计工作包括开展现场审计、非现场审计、审计技术和业务指导、审计咨询等。

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  • (单选题)

    审计总队工作程序。审计总队必须在省农信联社统一领导下,按照浙江省农村信用社内部审计工作规定程序开展审计的各项工作,审计总队项目实施坚持()原则。

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  • (单选题)

    行社开展的自定审计项目,一般主送“行社董(理)事长室、行长室(主任室)”,同时抄送所在办事处备案,办事处每()汇总,将电子文档上报省农信联社审计处。

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  • (单选题)

    审计组应根据(),拟定审前调查提纲,认真开展审前调查,充分了解被审计单位的现状,并落实审计人员记录审前调查情况和审计重点。

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  • (单选题)

    审计总队人员实行()一聘,聘任期内根据实际工作表现进行动态管理,对审计工作不支持、无贡献的人员随时予以解聘。

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  • (单选题)

    审计档案按“谁派出谁保管”原则保管。省农信联社组织的项目档案,各审计组应在档案立卷完成后()内移交审计处。

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  • (判断题)

    《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定,银监、审计、银联、公检法等非系统内提出的数据调用、维护申请由省农信联相关部门审核后,向省农信联社科技信息处受理小组提出申请。

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  • (单选题)

    信用额度调幅在()以下的临时调高信用额度申请,可由省农信联社客户服务人员受理调整。

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  • (判断题)

    在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。

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