(单选题)
在审计一个会计应用系统的内部数据完整性控制时,IS审计师发现支持该会计系统的变更管理软件中存在重大不足。审计师应采取的最合适的行为是:()
A继续测试会计应用系统控制,口头通知IT经理有关变更管理软件中的控制缺陷以及就可能的解决方案提供咨询
B完成应用程序控制的审核,但是并不报告变更管理软件中的控制缺陷,因为它不属于审核范围
C继续完成会计应用系统的测试,并且在最终的报告中加入变更软件中的控制缺陷
D停止所有的审计活动,一直到变更控制软件中的控制缺陷被解决为止
正确答案
答案解析
报告所发现的、可能会对有效控制造成中的影响的资料是审计师的责任,不管这些(内容)是否在审计范围内。审计师并不假定IT经理会跟进解决变更管理控制缺陷,并且在审计过程中就发现的问题提供咨询服务是不恰当的。虽然技术上不属于审计范围之内,审计师有责任汇报在审计期间发现可能对控制的有效性造成重大影响的发现。要求在执行或者完成一个审计之前,完成IT工作不是审计师的责任。点评:在完成本职工作的前提下,将额外的“收获”写入报告。
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