(单选题)
下列项目中,不属于内部控制中控制活动要素的是()。
A授权
B设置内部审计部门
C业绩评价
D职责分离
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
下列项目中,属于项目质量控制复核内容的有()。
(单选题)
下列项目中,不属于内部审计机构的权限的是()。
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下列关于函证控制的表述中,不正确的是()。
(单选题)
下列项目中,不属于总体审计策略内容的是()。
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下列项目中,不属于注册会计师法定业务的是()。
(单选题)
以下关于内部控制的说法中,不正确的是()。
(判断题)
内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,而其他要素则可能更多地与特定业务流程相关。在实务中,注册会计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。
(简答题)
简述内部控制三要素。
(多选题)
下列属于内部控制的非财务目标的有()