(单选题)
企业对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面检查报告并采取必要的纠正措施的过程,属于()。
A内部环境
B控制活动
C风险评估
D内部监督
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
保险公司内部审计部门应当()对公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行全面评估,出具内部控制评估报告。
(单选题)
由专门的机构或人员,通过对单位会计控制系统的了解、测试和评价,对其完整性、合理性及有效性提出意见,并进行报告,以利于单位进一步健全和完善内部控制体系是指()。
(判断题)
企业营销策略组合是企业对其内部与实现营销目标有关的各种可控因素的组合和运用。
(单选题)
企业的广告部门是按不同媒介的要求对其内部进行组织划分和职能分工的属于()
(简答题)
企业应当建立并实施对生产与存货循环内部控制的检查监督制度。建立健全生产与存货循环的内部控制,要求管理层对相关的信息传递程序严格实施有效的控制。这些控制包括哪些?
(填空题)
审计人员评审内部控制系统的最终目的,在于确定其健全性、有效性和风险水平,从而决定对它的(),确定采用抽查还是详查、()的规模和数量。
(单选题)
()是以核算资料为主要依据,对企业经济活动和财务收支的合理性、合法性和有效性所进行的检查。
(单选题)
在电算化条件下,必须针对调整后的会计组织机构和岗位分工重建其内部牵制制度,控制的重点是()。
(填空题)
成本()机构是企业会计机构的重要组成部分,其内部各级()之间的分工,有集中工作方式和分散工作方式两种。