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(多选题)

会计主管审核“内部业务”须审核的业务事项包括()。

A日期,收付款账户的账号户名是否正确,是否与发生的收支事由相符。

B注明的业务事由是否真实合理。

C大小写金额是否一致。

D凭证各联次的内容是否一致,有无涂改。

正确答案

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    内部业务内部账户的管理须会计主管登记“会计主管工作日志”的业务()。

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    会计主管或指定专人受理有权机关的查询,冻结,扣划业务时,应该审核执法人员的().

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    对次日及本年度贷记差错的错账更正,应填制()记账凭证,经会计主管审核批准后,先选择“冲正”交易,进行业务处理。

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    会计主管或指定专人受理有权机关的查询,冻结,扣划业务时,应对()进行审核,审核无误并签章后将上述证件,文书提请接待部门负责人审批并签章(法院除外),完成后,将通知书及其他有效法律文书交柜员操作。

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    开设下级行清算账户,会计主管应审核()。

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    动态口令卡查询业务审核及交易处理:网点柜员须审核客户提供的有效:身份证件,确认无误后执行以下操作网点柜员须审核客户提供的有效()。

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