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(单选题)

通过审计采购业务,内部审计师张某发现使用的程序不符合既定的公司程序。但是,审计测试揭示出该程序在没有明显地降低控制效能的情况下,促进了效率的提高和采购时间的缩短。对于这种情况,内部审计师应采取的行动是?()

A编制新的程序流程图,并向高级管理层报告。

B报告这种变动,并建议将程序中存在的变动记录下来。

C将此未经验证的程序作为运营缺陷加以报告。

D在业务委托人验证新的程序以后,推迟本审计业务的完成时间。

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

本题考查的知识点是财务审计业务。这代表采购业务处理过程中发生了变化,该变化应该引起管理层的注意并被记录下来。

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