首页技能鉴定其他技能经营分析与信息技术
(单选题)

内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试。

A在数据终端核实密码屏蔽

B审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离

C审查非活动用户的撤销程序

D上面所有内容

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?()

    答案解析

  • (单选题)

    在应用层面审计终端用户计算控制的审查程序包括下列()。

    答案解析

  • (单选题)

    内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理层提出的最好的建议是:()

    答案解析

  • (单选题)

    当在应用层面上对终端用户计算(EUC)控制进行审计时,检查程序应包括:()

    答案解析

  • (单选题)

    政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一项高级管理职能开展业务审查。在这个管理层次上审计师是否应当期望找到相关的政策和程序?()

    答案解析

  • (填空题)

    在审查对新的应付账款系统的用户接收情况测试的文档编辑时,审计师应该确定()

    答案解析

  • (单选题)

    在审查对新的应付账款系统的用户接收情况测试的文档编制时,审计师应该确定:()

    答案解析

  • (单选题)

    下列有关使用内部用户数据存取控制程序保护实时处理计算机系统的数据安全性的叙述中,哪项最为准确:()

    答案解析

  • (单选题)

    下列有关使用内部用户数据库存取控制程序保护适时处理计算机系统的数据安全性的叙述中,那项最为准确()

    答案解析

快考试在线搜题