(单选题)
以下审计程序不适用于控制测试的是()
A函证
B重新执行
C检查文件记录
D询问
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
以下审计程序不适用于实质性程序的是()
(单选题)
审计抽样对符合性测试和实质性测试都适用,但它并不适用于这些测试中的()审计程序。
(多选题)
以下属于对于被审计单位销售退回、折让、折扣的控制测试的程序的有()。
(单选题)
下列审计程序中,不属于投资控制测试程序的是()。
(单选题)
在控制测试中,对选取的样本实施审计程序的下列说法中,不正确的是()。
(单选题)
注册会计师实施的下列控制测试程序中,通常能获取最可靠审计证据的是()。
(判断题)
进一步审计程序包括细节测试、控制测试、风险评估程序和实质性程序。
(简答题)
简述控制测试的审计程序。
(多选题)
控制测试采用的审计程序有()