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(单选题)

以下审计程序不适用于控制测试的是()

A函证

B重新执行

C检查文件记录

D询问

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    以下审计程序不适用于实质性程序的是()

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    审计抽样对符合性测试和实质性测试都适用,但它并不适用于这些测试中的()审计程序。

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    以下属于对于被审计单位销售退回、折让、折扣的控制测试的程序的有()。

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  • (单选题)

    下列审计程序中,不属于投资控制测试程序的是()。

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  • (单选题)

    在控制测试中,对选取的样本实施审计程序的下列说法中,不正确的是()。

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  • (单选题)

    注册会计师实施的下列控制测试程序中,通常能获取最可靠审计证据的是()。

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  • (判断题)

    进一步审计程序包括细节测试、控制测试、风险评估程序和实质性程序。

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  • (简答题)

    简述控制测试的审计程序。

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  • (多选题)

    控制测试采用的审计程序有()

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