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中级审计理论与实务最新试题

  • (单选题)

    进行股票投资时,对已宣布未发放股利的正确账务处理是计入()。

    答案解析

  • (单选题)

    由验收部门填制的有关收到商品的名称、种类、数量、供应商名称和订单号等资料的凭证是()。

    答案解析

  • (多选题)

    下列属于存货实物控制措施的是()。

    答案解析

  • (多选题)

    下列属于审计结果公告主要内容的有()

    答案解析

  • (多选题)

    社会审计报告中,在管理层对财务报表的责任段,应当说明的内容有()。

    答案解析

  • (单选题)

    世界上最早的审计准则是()。

    答案解析

  • (单选题)

    社会审计组织接受委托执行审计业务中,对委托人示意作不实或者不当证明的,()。

    答案解析

  • (简答题)

    风险导向内部审计理论要素包含哪些内容,其具体观点是什么?

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  • (多选题)

    资产负债表审计的目标之一是证实其内容的真实正确性,主要体现于()。

    答案解析

  • (单选题)

    下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。

    答案解析

  • (单选题)

    审查某制造企业2000年度实现的主营业务收入时,发现其中包括12月一次性转让库存材料所得300万元,此项业务处理()。

    答案解析

  • (单选题)

    实地观察固定资产可以达到的审计目标是()。

    答案解析

  • (多选题)

    下列属于社会审计组织业务中审计业务的内容有()。

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  • (单选题)

    国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据是()。

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  • (单选题)

    独立性原则是指审计人员在执行审计业务时,出具审计报告时,应当在实质上和形式上独立于被审计单位。其中,实质上独立是指()。

    答案解析

  • (多选题)

    审计人员对被审计单位存货实施监盘时,做法正确的有()。

    答案解析

  • (单选题)

    如果不存在未能完成审计业务的情况,则审计工作底稿的归档期限应为审计报告日后的()天内。

    答案解析

  • (多选题)

    下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()。

    答案解析

  • (简答题)

    如何对会计信息系统进行审计?

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  • (多选题)

    下列有关审计独立性的说法中,体现审计业务工作上的独立性的有()。

    答案解析

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