(单选题)
被审计单位生产车间主任一直订购多余的原材料,篡改验收凭证并付款,将部分原材料运到自己经营的一家公司。为了查明这一舞弊问题,以下审计程序效果最好的是()。
A分析比较原材料入库、发出、库存数量和产品数量,追查产生差异的原因
B清点收到的原材料,观察材料验收过程
C抽查货币资金支出,核对采购价格、数量、日期
D抽查货币资金支出,核对订货单,验收单,发票
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
被审计单位将以下开支计人生产成本,错误的是()。
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被审计单位生产多种产品时,生产人员计时工资的分配应当根据()。
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下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有()。
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被审计单位M产品毛利大幅度下降,该产品是由一家分厂专门生产的,审计人员调查了解毛利下降原因,首先应()
(单选题)
N企业辅助生产成本明细账期末记录账面余额为零,审计人员核对凭证并复核,发现期末累计借方余额为120万元,被审计单位这一处理会导致()。
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国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据是()。
(单选题)
国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据是()。
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由审计机关派遣审计人员到被审计单位进行的审计为()。
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被审计单位资本公积以下途中合法的是()。