(单选题)
下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。
A固定资产使用、报废审批部门相互独立
B固定资产购置预算经使用部门批准后实施
C定期盘点固定资产
D内部审计人员对固定资产定期检查
正确答案
答案解析
略
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下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()。
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下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有()。
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下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。
(单选题)
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下列有关审计独立性的说法中,体现审计业务工作的独立性的有()。