首页财经考试国际注册内部审计师内部审计基础
(单选题)

如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是:()

A高级经理使用公司的旅行和招待资金进行很可能未经批准的活动

B向虚构的供应商购人物资

C资助提供给了可能与总裁有关联的机构或者没有用于该公司章程规定的目的

D工资部门职员增加虚构的员工

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

A不正确,旅行和招待资金由于费用开支范围的限制所涉及的金额不大。B不正确,向虚构的供应商购人物资由于费用开支范围的限制所涉及的金额不大。C正确。衡量风险高低的标准一是金额,二是发生的可能性。在内部控制非常薄弱的情况下,资助提供给了可能与总裁有关联的机构或者没有用于该机构章程规定的目的,其所涉及的金额可能较大,而且非常薄弱的内部控制很容易导致巧立名目的“资助”被用于舞弊目的。D不正确,增加虚构的员工由于费用开支范围的限制所涉及的金额不大。

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