(单选题)
以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是:()
A由于使用购入的盗版软件而侵犯版权。
B未经授权访问数据。
C由于不充分的数据保存政策而导致可利用数据的缺乏。
D以上三项都是。
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是:()
(单选题)
与采购循环相关的一种风险是订货量可能超过需求量。以下控制能防止这种情况的是:()
(单选题)
内部审计师必须时刻警惕舞弊行为存在的可能性。假定忽视对以下风险的控制,那么,哪项舞弊或滥用资产的风险最大?()
(单选题)
与采购循环相关的一种风险是订货量可能超过需求量。以下哪种控制能防止这种情况?()
(单选题)
以下哪项内容说明了让员工参与控制自我评价过程的原因?() I、员工更有动力来正确完成他们的工作; II、员工对其工作持客观态度; III、员工能对内部控制提供独立评价; IV、管理人员希望从员工处获得反馈。
(单选题)
内部审计师可以在协助某个组织或某个公司建立风险管理过程的初始阶段发挥更加能动的作用。然而,如果这种协助超出了内部审计师正常的保证和咨询活动范围,其独立性可能受到损害。以下哪项可能损害参与风险管理过程的初始建立阶段的内部审计师的独立性?()
(单选题)
内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?()
(单选题)
以下因素中,控制环境包括:()
(单选题)
如果管理层没有为组织建立风险管理流程,内部审计师应建议此类流程的建立。在风险管理流程的最初建立过程中,内部审计师应该更适于开展以下哪项工作:()