(单选题)
以采购与付款流程中涉及的“采购订单需经适当审批签字”这一控制活动的测试为例,下列各项中不属于控制测试抽样过程中应在审计工作底稿中记录的内容的是()。
A样本设计:包括确定测试目标、定义总体与抽样单元、定义偏差、确定样本规模
B选取样本并实施审计程序:包括选取样本、实施审计程序
C评价样本结果:包括分析控制偏差的原因和性质、得出总体结论
D附录:人工控制最高样本规模表
正确答案
答案解析
略
相似试题
(多选题)
下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。
(单选题)
企业采购和付款业务流程中,使用到一些基本文件,其中,()是用来反映由于退金和折让而减少向卖方付款金额的凭证,格式常与卖方发票相同。
(简答题)
采购与付款循环涉及哪些主要凭证与会计记录?
(多选题)
采购与付款的内部控制一般涉及下列哪些环节?()
(多选题)
采购与付款的内部控制一般涉及下列各环节()
(多选题)
采购与付款循环所涉及的主要凭证和会计记录有()。
(多选题)
以下哪些属于采购与付款业务流程?()
(简答题)
简述采购与付款业务流程。
(简答题)
请阐述IT环境下与手工环境下采购/付款流程的差异。