(单选题)
内部审计计划监督合约的执行结果,这个合约是关于实体安全的一系列建议。这些变化需要重新设计和重建的物理设施和电子安全系统的安装。下列哪些信息不需要由内部审计提前知道:()
A哪些项目的书面文件发生了足够的变化。
B后续监督调查的具体日期。
C有效的管理对策的标准。
D管理层期望以上建议被实施的日期。
正确答案
答案解析
本题考查的是内部审计活动在风险管理中的作用。后续监督调查的具体日期,是不需要内部审计提前知道的。
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(单选题)
内部审计师小张正在准备一家单位的招标合约项目提供鉴证业务。这项业务计划还未完成,但是内审师安排了一次与这项业务的管理层会面。这次会议目的在于建立良好的工作关系并图求获得管理层的帮助来完成此次审计。小张准备了此次会议的议程表以求与管理层进行协商。下列关于小张的行为描述正确的是:()
(单选题)
王某是某公司内部审计部门的首席审计执行官(CAE),他拥有强大的财务背景,但被委派承担人力资源部门的咨询业务。在该业务中,王某制定了面试指南,并监督对擅长设计和管理退休计划的投资专业人才的招聘过程。则本次内审活动安排的主要问题是:()
(单选题)
首席审计执行官对制定内部审计活动的人力资源发展方案负有责任。这个方案应包括:()
(单选题)
首席审计执行官大多采用风险评估程序来制定审计计划的重要原因是:()
(单选题)
以下哪项是首席审计执行官在制订年度审计计划时要考虑组织战略计划的理由?()
(单选题)
首席审计执行官在制定审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了:()
(单选题)
首席执行官在制定审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了:()
(单选题)
某首席审计执行官计划进行某些改变,内部审计人员对这些改变可能存在否定认识。降低抵触的最好的方式是:()
(单选题)
某内部审计师负责监督应付账款但在开展该业务的确认评估时,首席审计执行官不让该名内部审计师参与,最可能的原因是:()