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(单选题)

内部审计师正开展采购部门的常规审计。在上述情况下,审计工作应该:()

A始终向业务客户披露,除了舞弊调查以外

B始终向业务客户披露

C经首席审计执行官批准后向业务客户披露

D不向业务客户披露

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

本题考查的知识点是监督审计业务结果的处理情况。答案A和B不正确,未经宣布的业务.舞弊调查和其他的专项审核排除在业务工作方案的披露之外;
答案C正确,计划阶段,为了更有效地与业务客户沟通,内部审计师允许业务客户接触他们的业务工作方案。在某些情形下,提供这些接触是不恰当的。这些情形包括未经宣布的业务.舞弊调查或其他的专项审核。首席审计执行官要对内部审计活动的计划、检查、评价、沟通,以及后续追踪负责(实务公告2340-1)。
答案D不正确,假定经过首席审计执行官的批准,披露不恰当的事例是允许的。

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