(单选题)
以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。
A客户对账单
B发运凭证
C销售合同
D生产统计表
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
以下销售与收款循环相关的文件中,对销售业务真实性证明力最强的是()。
(多选题)
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()。
(多选题)
下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有()。
(多选题)
下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()。
(单选题)
销售与收款业务循环中,用来表示由于销售退回或经批准折让而引起的应收账款减少的凭证是()。
(多选题)
销售与收款循环内部控制包括()。
(多选题)
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
(多选题)
下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有()。
(单选题)
审计人员拟使用分析方法检查销售费用合理性,以下情况不适用分析方法的是()。