(单选题)
从检查被审计单位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()。
A财务收支审计
B账目基础审计
C制度基础审计
D风险基础审计
正确答案
答案解析
略
相似试题
(多选题)
审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。
(单选题)
审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于()
(多选题)
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。
(多选题)
下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有()。
(单选题)
用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。
(多选题)
被审计单位存货有大量贵重金属,对此类存货进行内部控制测评时,主要程序包括()。
(多选题)
被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。
(单选题)
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
(多选题)
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。