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(单选题)

从检查被审计单位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()。

A财务收支审计

B账目基础审计

C制度基础审计

D风险基础审计

正确答案

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答案解析

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  • (多选题)

    审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。

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    审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于()

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    审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。

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    被审计单位存货有大量贵重金属,对此类存货进行内部控制测评时,主要程序包括()。

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    评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。

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