下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最有可能的理由?()
A审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件
B期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施
C错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动
D一些政府机构要求这样分发
正确答案
答案解析
答案B不正确。促进管理层采取纠正措施。
答案C正确。根据标准“报告也可以发送给那些有利益关系或受影响的团体例如外部审计师和董事会”。
答案D不正确。没有这种要求。
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