内部审计部门为了对不同地理区域的特定业务活动进行评价,特意设计了可存储传输电子表格文件,以下那项术语描述的正是这类不具备特定数据内容,但是具有固定栏目名称,格式、程序指令的文件内型()
A单元格
B宏命令
C模板
D屏幕
正确答案
答案解析
相似试题
(单选题)
某内部审计人员对一项影响到几个职能部门的业务活动进行审查,发现可以对该活动进行改进,但业务经理对他的改进建议均不赞同。该审计人员可设法克服业务经理的阻力,最有可能成功且负面影响最小的方法是:()
(单选题)
为了增强内部和外部审计部门的独立性,审计委员会的组成应该包括:()
(单选题)
某银行为培训分行经理设计了一套在岗培训项目,目的是训练参与者尽可能快地完成其业务。该项目要求特定活动必须首先完成。例如,在信贷部门没有工作经验的人员,不能够做出信贷决策。对这个项目,一个适当的时间安排技术是:()
(单选题)
尽管内部审计部门的现有成员具有良好的绩效,但经理不能确信他们是否有人准备承担管理业务。从外部引进而不从内部提拔的优势是:()
(单选题)
为了对计算机程序变更进行内部控制,应该建立一个政策,要求()。
(单选题)
公司有一个非常大的、分散的内部审计部门。管理层想应用一个计算机系统,从而方便审计师之间进行沟通。要求审计师能够将信息放入中央电子信息库中,这个信息库能够被所有的审计师访问。系统将使查询特定主题的信息变得十分容易。下面()种系统能最大程度地满足这些需求。
(单选题)
在重组过程中,管理层删除许多传统程序并开展以下哪些工作都是合适的?()Ⅰ、进一步强调对公司内部业务的监测;Ⅱ、就员工业绩及其动机性质提出有别与传统控制技术的不同假设;Ⅲ、进一步强调自我纠正型控制活动和工艺自动化。
(单选题)
公司有一个非常大的、分散的内部审计部门。管理层想应用一个计算机系统,从而方便审计师之间进行沟通。要求审计师能够将信息放入中央电子信息库中,这个信息库能够被所有的审计师访问。系统将使查询特定主题的信息变得十分容易。下面的()种系统能最大程度地满足这些需求。
(单选题)
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?()