(一)输入计算机的开销户、冲账、调整计息积数、调整利率、修改客户密码、取消挂失、冻结、解冻等重大业务,必须经主管人员签章的书面通知办理。
(二)必须严格按系统管理员、一般操作员、复核人员的规定权限进行操作;在同一营业日,一般操作员不得兼任复核监督员。
(三)系统要有不同级别的保密设置。操作人员使用密码要经常更换,防止泄密,发现泄密应立即更换。
(四)计算机应每日打印输出科目日结单、运行日志、日计表,以及冲账、删帐、调整积数清单等数据信息文件。计算机打印的资料严禁随意销毁。
(五)所有文件均应备份,由专人管理,异地妥善保管。